Всем доброго дня!
Ситуация такая: мы заказчики, у нас в положении прописана закупка у единственного поставщика в сумме до 1,2 млн. руб. Бюджет учреждения в год порядка 60-70 млн. Так как мы находимся в Чукотском АО у нас сотрудники имеют право на оплачиваемый проезд в отпуск, оплачиваются билеты туда и обратно. Суммы очень большие в связи с дороговизной проезда.
Сейчас у нас заключен договор сроком год (янв-дек) с компанией на покупку билетов для проезда сотрудников в отпуск, в договоре суммы вообще не оговариваются, оплата происходит по предоставленным счет-фактурам. Предположить суммы можно только очень приблизительно. Общая сумма договора за год явно будет более 3 млн. руб. Сейчас точно не известно. Договор уже действует и сейчас уже будут счет фактуры на 500 тыс, и через месяц еще на 500 тыс. р.
Каким образом нужно отчитываться по такому договору на сайте?
Внести изменение в положение о сумме по единственному поставщику?
Не вносить изменения и выставлять договор ежеквартально по счет-фактурам? но каким образом это сделать?