Страница 20 из 90

Re: Отчет

СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:21
Shukshin
ЕкаСива писал(а):
Shukshin писал(а):
STD83 писал(а):не сталкивалась, но, думается, что на момент заключения..ИМХО

+1
Тоже не сталкивался.
По курсу на момент заключения, а потом изменение в отчет по факту оплаты, т.к. реальная стоимость (которую Вы заплатили) окажется иной.


в валюте-то сумма не окажется иной - она такой и останется, что подтверждается обратной конвертацией по курсу на день оплаты. изменится только рублевый эквивалент, поэтому, думаю, никаких изменений не надо.

Ну не знаю...
На день заключения составляло одну сумму в рублях, а на момент оплаты - это уже другая сумма.

Re: Отчет

СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:22
ruspoisk
Shukshin писал(а):
STD83 писал(а):не сталкивалась, но, думается, что на момент заключения..ИМХО

+1
Тоже не сталкивался.
По курсу на момент заключения, а потом изменение в отчет по факту оплаты, т.к. реальная стоимость (которую Вы заплатили) окажется иной.


Думаю да. Это самый оптимальный вариант. И самое классное что у нас ещё аванс прописан по договору. То есть придется два раза изменения вносить ;;-)))

Re: Отчет

СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:25
ЕкаСива
STD83 писал(а):ТС, а вы саму оплату производите в ЕВРО? или в рублях?


на территории рф оплата возможно только в рублях.

Re: Отчет

СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:28
ЕкаСива
Shukshin писал(а):
в валюте-то сумма не окажется иной - она такой и останется, что подтверждается обратной конвертацией по курсу на день оплаты. изменится только рублевый эквивалент, поэтому, думаю, никаких изменений не надо.

Ну не знаю...
На день заключения составляло одну сумму в рублях, а на момент оплаты - это уже другая сумма.


это в рублях она другая, а в евро все та же самая.
у меня в месяц порядка 2-3 договоров в евро и штук 5 в юанях. поэтому прописываем, что сумма в рублях, но это эквивалент. и смотрим по эквиваленту. юристы нашу такую тактику одобрили, а там опять кто как поймет...

Re: Отчет

СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:45
STD83
ЕкаСива писал(а):
STD83 писал(а):ТС, а вы саму оплату производите в ЕВРО? или в рублях?


на территории рф оплата возможно только в рублях.

а, ну да, че-то я не подумала...

Re: Отчет до 10-го числа

СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:21
Воробьева Елена
Вопрос такой. В ноябре оплатили счет-договор за товар, но компания не смогла снять наши деньги со своего счета по определенным причинам (работают только с ИП) и эти деньги сама компания прислала нам обратно.
Товар то купили но с у другой фирмы уже в декабре (с этим все понятно).
Что делать с первым счетом? бухгалтерия просит снять начисление. И вроде как и не было закупки, но факту получается, что договор заключен? счет то был и деньги нам за что-то и почему-то возвращались. Учитывать данную закупку в ноябре или забыть как страшный сон?

Re: Отчет до 10-го числа

СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 18:25
sviv
Воробьева Елена писал(а):Вопрос такой. В ноябре оплатили счет-договор за товар, но компания не смогла снять наши деньги со своего счета по определенным причинам (работают только с ИП) и эти деньги сама компания прислала нам обратно.
Товар то купили но с у другой фирмы уже в декабре (с этим все понятно).
Что делать с первым счетом? бухгалтерия просит снять начисление. И вроде как и не было закупки, но факту получается, что договор заключен? счет то был и деньги нам за что-то и почему-то возвращались. Учитывать данную закупку в ноябре или забыть как страшный сон?

Учет и отчетность презумпция бухгалтерии, я бы действовала в унисон с бухгалтерией, т.е по ее данным, двойной учет здесь не надо применять, если они делают сторно (снимают), то тогда счет за товар, как не действующий, убирается с учета и баланса (с сальдовой ведомости)- в дебете не показывается, что деньги ЗАК перечислил, в кредите - также не показывается, что услуги оказаны поставщиком. КО баланс также смотрят, тогда и Вы,также как и бухгалтерия, должны у себя все вернуть к первоначальному исходному положению, то получается, поставки товара в ноябре у Вас нет. Договор, если уже не будут до окончания срока его действия данным Поставщиком оказываться и оплачиваться поставка товара, расторгается по обоюдному соглашению по Соглашению о расторжении, на сайте в Реестре контракта теч-е 3-х раб.дней с даты Соглашения о расторжении вносятся данные, скан Соглашения прикрепляется и тогда договор считается закрытым.
А если из другой фирмы купили товар, то это уже должно быть по другому договору, который заключается с фирмой, у который покупается товар.
Как у Вас в Положении о закупках записано, так и действуйте, по поводу закрытия контракта и Поставки товара с другой фирмы я по 44-ФЗ привела пример, а Вы действуйте согласно Вашему Положению о закупках, там д.быть попроще некоторые операции.

Отчет до 10 числа

СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:02
Zaiceva
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, каждый раз путаемся(((( Счет выставлен от 30.11, а оплатили его 01.12, мы это счет заносим в отчет за ноябрь или он уже в декабрь пойдет ?

Re: Отчет до 10 числа

СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 10:41
Shukshin
Zaiceva писал(а):Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, каждый раз путаемся(((( Счет выставлен от 30.11, а оплатили его 01.12, мы это счет заносим в отчет за ноябрь или он уже в декабрь пойдет ?

Если учитывается отдельный счет, то по дате оплаты.

Re: Отчет до 10 числа

СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 10:50
N_W
Shukshin писал(а):
Zaiceva писал(а):Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, каждый раз путаемся(((( Счет выставлен от 30.11, а оплатили его 01.12, мы это счет заносим в отчет за ноябрь или он уже в декабрь пойдет ?

Если учитывается отдельный счет, то по дате оплаты.

Zaiceva вам выставили счет на закупку товара?, например если были оказаны услуги, выполнены работы, то надо считать датой подписания выставленных документов (сч.ф., акта и т.п.)